
這個(gè)月有做的稅控盤服務(wù)費(fèi)管理費(fèi)用貸方有數(shù),但是利潤(rùn)表的只提取費(fèi)用借方發(fā)生的數(shù),已經(jīng)結(jié)賬了,如果我在這個(gè)月調(diào)整一下報(bào)表公式,之前幾個(gè)月的報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)有變化嗎?還是發(fā)結(jié)賬,把管理費(fèi)用做借方負(fù)數(shù)?
答: 你好,個(gè)人建議反結(jié)賬,把管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)
稅控盤的服務(wù)費(fèi)記管理費(fèi)用后未做抵扣,當(dāng)月期末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嗎
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)的呢正常結(jié)轉(zhuǎn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,由于抵減金稅盤服務(wù)費(fèi),最后管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),那在利潤(rùn)表上怎么填寫,
答: 你還有別的管理費(fèi)用嗎 和你正數(shù)管理費(fèi)用相加

