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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-07-09 14:15

借:管理費用 --福利費貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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借:管理費用 --福利費貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-07-09 14:15:59
不能抵扣的,借:管理費用--福利費貸:銀行存款
2018-03-20 17:33:00
你好,按普通發(fā)票入賬就是了 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2018-07-03 16:06:45
借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行
2020-05-15 15:29:04
你好 不需要操作,這個直接進行申報,在申報的時候填寫的
2022-09-03 18:19:56
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