老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

購(gòu)入商品還沒(méi)有去的發(fā)票,已有銷(xiāo)售了,發(fā)票要在下個(gè)月才會(huì)開(kāi)來(lái),銷(xiāo)售了的商品怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好,暫估入庫(kù)處理,借:庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品。
上月廚房余的5000,這月購(gòu)入20000,本月余5500,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)是24500.對(duì)嗎
答: 你好,不對(duì)應(yīng)該是19500 上月結(jié)余+本月溝路-本月結(jié)余 也就是5000加20000減去5500,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想問(wèn)一下,購(gòu)進(jìn)的商品還沒(méi)有收到發(fā)票,首先做暫估,月底也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,等以后沖回暫估會(huì)影響成本嗎?
答: 你好,這個(gè)就需要看你取得發(fā)票金額與之前暫估金額是否一致了,如果一致就不影響,不一致就影響的


王雁鳴老師 解答
2017-07-08 14:38
王雁鳴老師 解答
2017-07-08 14:41