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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-12-10 04:53

同學你好
你的問題是什么

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你好,出差期間發(fā)生的交通費、住宿費、出差補貼計入差旅費 借:管理費用-差旅費692.20 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)37.8 (257/1.09*0.09%2B16.58=37.8) 貸:銀行存款730
2022-05-13 20:56:37
業(yè)務員報銷差旅費,車費,住宿費,伙食補助,可以直接計入差旅費
2019-09-03 16:31:50
你好,業(yè)務主題?是什么意思呢?
2024-02-08 17:52:50
同學您好,出差補助是不要發(fā)票的。 借:管理費用差旅費730-16.58,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)16.58貸:銀行存款730
2023-08-14 16:11:39
您好,是需要分錄嗎還是
2022-12-08 21:08:17
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