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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-12-02 11:25

你好,學(xué)員,你說的哪個不對的

圖圖 追問

2022-12-02 11:28

計算不對,老師這個完整的分錄怎么做

冉老師 解答

2022-12-02 11:30

借:應(yīng)收賬款 11300
      貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 10000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1300
借:銀行存款  1000
      貸:其他應(yīng)付款 1000


借稅金及附加500
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅

圖圖 追問

2022-12-02 12:12

好的,我,沒有考慮增值稅,現(xiàn)在明白了,感謝您老師

冉老師 解答

2022-12-02 12:13

不客氣,學(xué)員,祝你工作順利

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你好,學(xué)員,你說的哪個不對的
2022-12-02 11:25:34
你好 退的時候,做相反分錄就行
2021-10-28 16:59:49
對,你提出的做法是正確的。除此之外,如果有購買方剩余費用,則應(yīng)將此凈額歸入未結(jié)算賬戶,以確保財務(wù)狀況的準(zhǔn)確性。如果有購買方付款,則應(yīng)及時更新收款記錄,并對付款方的賬號進(jìn)行準(zhǔn)確核查,以確保收款的正確性。
2023-03-14 16:44:34
同學(xué)你好 這個可以的哦
2022-04-06 13:57:05
退還時: 借:其他應(yīng)付款-押金 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
2017-06-02 17:41:28
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