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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2022-11-27 20:33

同學,你好
1.分錄金額有誤,應交增值稅(進項稅額)為8000/(1? 9%)*9%=660 .55,管理費用金額為8000-660.55=7339.45。
2.調整分錄
借管理費用7339.45-7280=59.45
借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)59.45(紅字金額)

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同學,你好 1.分錄金額有誤,應交增值稅(進項稅額)為8000/(1? 9%)*9%=660 .55,管理費用金額為8000-660.55=7339.45。 2.調整分錄 借管理費用7339.45-7280=59.45 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)59.45(紅字金額)
2022-11-27 20:33:59
你好,企業(yè)處理是正確的
2021-12-29 14:54:02
小規(guī)模納稅人可以不用進行結轉的
2021-01-15 18:03:58
不是,銷售時:借 :現(xiàn)金等,貸:收入 貸:應交稅金--應交增值稅--銷項 進貨時:借:收入借:應交稅金--應交增值稅--進項 本月應交稅金= 應交稅金--應交增值稅--銷項減應交稅金--應交增值稅--進項
2015-07-23 10:43:51
你好 如果是銷項稅額大于進項稅額 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 ?預交增值稅的賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款?
2021-06-24 08:35:39
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