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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-06 15:44

你好,只需要做1000結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務(wù)處理 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

無辜的長頸鹿 追問

2017-07-06 15:47

結(jié)轉(zhuǎn)這個1000的 會計怎么做呢 我怎么做的不平了

鄒老師 解答

2017-07-06 15:50

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000

無辜的長頸鹿 追問

2017-07-06 15:56

老師 我還是不明白 能不能寫完整點  跪求

鄒老師 解答

2017-07-06 15:57

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 
這個就是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 
金額就是2500-500-1000

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你好 驗收入庫450千克,借:原材料,貸:在途物資 短缺50千克,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:在途物資,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2023-04-24 09:04:12
實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
你好,是什么原因需要轉(zhuǎn)出。
2020-03-18 15:22:02
你好,同學(xué)。 借 Xx費用 貸 應(yīng)交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-03-13 20:11:33
您好,您收到這個電費以后,需要后期再支付出去對嗎
2019-12-16 10:04:16
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