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shuling
于2017-07-06 10:20 發(fā)布 ??847次瀏覽
李老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2017-07-06 10:22
按4974.76-1050來繳納附加稅
shuling 追問
2017-07-06 10:26
那一般增值稅和免抵稅負(fù)的地方我分別怎么填呢?@李老師:
李老師 解答
2017-07-07 14:08
那個不用填寫哦。直接按抵減后的寫附加稅
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本季度增值稅有4974.76,然后稅控盤可抵1050.下面這個附加稅的表應(yīng)該怎么填
答: 按4974.76-1050來繳納附加稅
我的稅控盤里面第三季度就這么多數(shù)據(jù)。我報增值稅該怎么報
答: 你這個是開普通發(fā)票么,把這個實(shí)際銷售額這個2個相加填寫第10行下面
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅本來要交466,但是有稅控盤抵了480后就不用交增值稅了,那附加稅還要交嗎?
答: 你好,附加稅不用交,也不用計(jì)提
我是用稅控盤抵應(yīng)交增值稅期末余額,然后用應(yīng)交增值稅貸方總額減稅控盤以后算附加稅,對嗎?小規(guī)模納稅人,增值稅和附加稅都是季報
討論
單位這個季度應(yīng)交增值稅13000,有820的稅控盤錢可以抵掉。那增值稅附加稅是按什么基數(shù)計(jì)算呢?
你好老師我家稅控盤上報季度在網(wǎng)上怎么上班在哪里找
附加稅是這樣填嗎?1050是稅控盤那個可以抵掉是吧
這個月申報附加稅,是應(yīng)交的增值稅1000減去稅控盤的費(fèi)用1050,所以我這個月的附加稅就是沒有了,不用計(jì)提了,但增值稅是季報,還沒有扣除稅控盤的費(fèi)用,
李老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,中級會計(jì)師
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shuling 追問
2017-07-06 10:26
李老師 解答
2017-07-07 14:08