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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-23 13:32

你好,應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,你可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的貸方負(fù)數(shù),這樣就可以了 

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你好,應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,你可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的貸方負(fù)數(shù),這樣就可以了?
2022-11-23 13:32:00
你可以先按照原來(lái)余額建賬,之后把這2個(gè)余額分別都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅,這樣就平了
2019-03-23 11:50:09
你根據(jù)你們會(huì)計(jì)之前的期末數(shù)據(jù)作為你的建賬的期初數(shù),不要亂改 要把賬銜接起來(lái)。 一般是進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有余額 其他的有都是正常 的 你把賬建好后如果要調(diào)整在新的賬里調(diào)整
2019-03-26 17:46:39
您好!新公司沒(méi)有期初余額
2017-10-19 15:56:58
上年年末的余額。。。。。。
2016-01-29 17:30:03
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