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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-06 09:53

可能是吧,顯示借方余額0.1

鄒老師 解答

2017-07-06 08:46

你好,是不是少確認(rèn)了稅金0.1

鄒老師 解答

2017-07-06 09:54

你好,少確認(rèn)了就補充確認(rèn) 稅金

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相關(guān)問題討論
如果對沖后還有未交增值稅的借方余額,說明是留抵的增值稅
2020-08-12 11:54:28
您好 月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時候把增值稅下三級科目一次性結(jié)平
2020-04-09 23:04:53
同學(xué),是正確的!
2018-08-11 13:15:07
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個二級科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 詳見 財會(2016)22號文件
2018-04-04 18:12:20
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交增值稅的三級科目按上面的做法結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-02 21:11:17
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