- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-06-22 11:41
借方余額表示這個月多繳納的稅費嗎?什么情況下會出現(xiàn)多繳納的現(xiàn)象呢
相關問題討論

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應交增值稅這個二級科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯了,貸方應該是貸:應交稅費-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應交增值稅科目0,余額到了未交增值稅
詳見 財會(2016)22號文件
2018-04-04 18:12:20

<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

您好
月末轉(zhuǎn)出后應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時候把增值稅下三級科目一次性結(jié)平
2020-04-09 23:04:53

學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
宋生老師 解答
2016-06-22 11:40
宋生老師 解答
2016-06-22 18:15