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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-05 11:37

你好!比如借管理費用-辦公費等 貸應(yīng)付賬款等

追問

2017-07-05 11:41

老師 不需要先計入固定資產(chǎn)科目嗎?

宋生老師 解答

2017-07-05 11:42

你好!不需要。因為是直接入費用

追問

2017-07-05 11:59

老師 這個固定資產(chǎn)取得的是專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,在報表上固定資產(chǎn)項目列報填寫的。賬務(wù)處理可以直接入費用嗎 
?

宋生老師 解答

2017-07-05 12:02

你好!這樣你就不要做費用了。還是做固定資產(chǎn)核算

追問

2017-07-05 12:20

老師 賬務(wù)處理可以這樣做嗎? 1、借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)   貸:銀行存款  
2、借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊

宋生老師 解答

2017-07-05 13:40

您好!可以的。分錄沒有問題。

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相關(guān)問題討論
你好!比如借管理費用-辦公費等 貸應(yīng)付賬款等
2017-07-05 11:37:59
你好,應(yīng)當(dāng)是待處理固定資產(chǎn)損益,而不是流動資產(chǎn)損益
2017-08-17 17:04:06
你好,是的,最終處置損益要通過營業(yè)外支出/收入-非流動資產(chǎn)處置損失/利得核算
2018-04-28 16:52:59
你好!固定資產(chǎn)處置時是通過固定資產(chǎn)清理這個科目核算,最后不管是凈收益還是凈損失都要結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目
2019-08-04 17:53:42
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-30 10:09:33
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