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蕾
于2017-07-05 10:11 發(fā)布 ??3857次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-07-05 10:14
你好!得到返利的時候沖減相應貨物的成本
蕾 追問
2017-07-05 10:29
分錄怎么做呢?
宋生老師 解答
2017-07-05 10:31
您好!比如你買貨100塊錢,后來返利10 借主營業(yè)務成本-10 貸庫存商品-10 借庫存商品-10 貸應付賬款等-10
2017-07-05 12:17
不是退貨也要通過庫存商品核算嗎,還有供應商返利返還的是現(xiàn)金,怎么弄?
2017-07-05 13:39
您好!是啊。這上面通過了庫存商品啊。 返的現(xiàn)金,你把上面應付賬款改成現(xiàn)金就可以了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,我們給供應商的返現(xiàn)該如何做賬,需要對方給我們開票嗎?
答: 你給供應商的返現(xiàn),你是開具紅字發(fā)票給他。
供應商開不了票,怎么做賬
答: 你好!賬可以按明細做,但是不能稅前扣除。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,老師,我們上個月錢先付給供應商了,這個月票才過來,怎么做賬
答: 你好 先付款的走預付賬款 發(fā)票來了沖預付賬款做費用或者成本
供應商給我們的返利要怎么做賬,不是當時的返利而是事后的返利??
討論
供應商給返利要怎么做賬,不是當時的返利而是事后的返利?
供應商給返利,和給客戶的返利分別應該怎么做賬?
老師,我公司替供應商的客戶還款,我和供應商和這個客戶怎么做賬
老師,我有一張45萬的6個月銀承質(zhì)押給了銀行,然后拆分了好幾張小額銀承付給了供應商,這樣怎么做賬
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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蕾 追問
2017-07-05 10:29
宋生老師 解答
2017-07-05 10:31
蕾 追問
2017-07-05 12:17
宋生老師 解答
2017-07-05 13:39