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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-04 16:56

我的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬    管理費用129.9    
貸:銀行存款   應(yīng)交稅費+129.9  其他應(yīng)付款-社保公積金   
老師,分錄這樣對么?

李愛文老師 解答

2017-07-04 16:51

多交的稅款由公司承擔,計入管理費用處理平

李愛文老師 解答

2017-07-04 17:31

一、借: 管理費用——其他129.9 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅    129.9 
二、借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅    原個稅應(yīng)交稅費+129.9 
       貸:銀行存款 
三、至于應(yīng)付職工薪酬,按原來的數(shù)據(jù)進行處理就行了

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相關(guān)問題討論
多交的稅款由公司承擔,計入管理費用處理平
2017-07-04 16:51:24
你好!需要填寫末級科目
2016-10-07 14:01:17
同學 你好 這個是需要放入完稅憑證的。
2021-12-28 11:33:41
所屬期是五月份的嗎 看交款日期
2019-09-02 14:49:09
具體是什么稅款的完稅憑證?
2019-09-09 14:44:21
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