
增值稅一般納稅年末結(jié)賬發(fā)現(xiàn)對于購買了對方的原材料,已經(jīng)收到對方的貨款,但是已經(jīng)不能收回對方的進項發(fā)票,怎么進行賬務(wù)處理把他消掉
答: 您好!你購買了原材料不是付款嗎? 你的意思是付款了,收不到發(fā)票? 用送貨單入賬
跨年原材料失聯(lián)發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理
答: 你好 這個原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫收到紅票賬務(wù)處理?是否要做進項轉(zhuǎn)出?
答: 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。


歡喜的百褶裙 追問
2017-07-04 15:44
宋生老師 解答
2017-07-04 15:48
歡喜的百褶裙 追問
2017-07-04 15:53
宋生老師 解答
2017-07-04 15:56
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2017-07-04 16:01
宋生老師 解答
2017-07-04 16:04