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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-11-15 22:29

您好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
按月攤銷
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:預(yù)付賬款
出租有收入 攤銷的房租對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)為成本

lisa 追問(wèn)

2022-11-16 08:52

感謝老師回復(fù)人,我的疑問(wèn)下,按月攤銷是不是應(yīng)記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才對(duì)?因?yàn)槲覀兏兜脑繓|房租就是成本  收到租金就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  可以這樣記嗎?

bamboo老師 解答

2022-11-16 09:07

這個(gè)出租業(yè)務(wù)是您單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)么?

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你好,土地用途是?
2017-12-04 15:00:18
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 按月攤銷 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 出租有收入 攤銷的房租對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)為成本
2022-11-15 22:29:01
比如說(shuō)你的公司租了一個(gè)店面,用了5萬(wàn)租了1年,你做帳的時(shí)候不能當(dāng)月就把這5萬(wàn)都計(jì)入費(fèi)用吧,那就需要慢慢的攤銷了,1個(gè)月攤銷1部分,到了年么正好攤銷完畢。這個(gè)是會(huì)計(jì)的真實(shí)性
2020-06-01 15:16:53
你好 借預(yù)付賬款3000貸銀行存款3000 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)1000貸預(yù)付賬款 1000 按月分?jǐn)?/div>
2019-10-14 17:10:25
你好,要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
2020-07-15 09:37:01
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