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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-04 10:48

你好,是不規(guī)范的,需要先計(jì)提,然后發(fā)放

持之 追問

2017-07-04 10:59

那請問老師,我們公司是按照當(dāng)月考勤計(jì)算工資,下月直接發(fā)放上月的工資,這種情況下我要怎么處理呢?而且我們公司自開業(yè)以來就一直采用直接計(jì)入管理費(fèi)用的方法,我現(xiàn)在突然中途這樣變化是可行的嘛?

鄒老師 解答

2017-07-04 11:51

當(dāng)月計(jì)提 借;管理費(fèi)用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放借;應(yīng)付職工薪酬   貸;銀行存款等科目

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可以的,必須計(jì)提的借管理費(fèi)用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸銀行存款。
2022-04-14 16:25:00
你好不對,需要按這個(gè)截圖做賬,
2021-06-09 09:50:46
您好,您是支付房嗎?應(yīng)該借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2020-07-15 13:42:12
看這個(gè)交易的內(nèi)容是什么 如果是報(bào)銷 就寫報(bào)銷款
2020-06-28 10:14:53
不能需要按這個(gè)截圖去計(jì)提這個(gè)
2020-06-09 16:55:15
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