
A掛靠我司做的工程,收到該工程款項(xiàng)時(shí),需扣了管理費(fèi)、稅金后再轉(zhuǎn)回剩余款項(xiàng)給A,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好!你這套業(yè)務(wù)只能入內(nèi)帳。借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 付給對(duì)方的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金等
老師,咨詢一下過賬,我個(gè)人把40萬轉(zhuǎn)給掛靠公司,掛靠公司再把40代付給租賃公司付油款,租賃公司收到40萬過賬油款扣除管理費(fèi)后把剩下的錢轉(zhuǎn)回我個(gè)人,掛靠公司40萬要等到工程款回來后再退給我們,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄第二步掛靠公司付款的錢怎么做分錄,麻煩再看看我的其它分錄對(duì)不對(duì),謝謝
答: 你好,油費(fèi)是做為您公司的成本么,為什么最后又沖了生產(chǎn)成本?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們是掛靠公司要?jiǎng)e的公司幫我代收了一筆款100萬,然后這公司又給我們代付了98.5萬給個(gè)人,轉(zhuǎn)給我們公司1.5萬做管理費(fèi).想問下怎么做分錄收到建設(shè)方的工程款
答: 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 100 借;其他應(yīng)付款 100 貸;銀行存款 98.5 其他業(yè)務(wù)收入


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2017-07-04 10:11
宋生老師 解答
2017-07-04 10:17