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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-04 10:07

你好!你這套業(yè)務(wù)只能入內(nèi)帳。借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 
付給對(duì)方的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金等

twelve 追問

2017-07-04 10:11

是內(nèi)帳。老師,收的管理費(fèi)可以做到其他業(yè)務(wù)收入,但是扣的稅金(增值稅、三種附加)以后是要交給稅局的,這個(gè)也做到其他業(yè)務(wù)收入???

宋生老師 解答

2017-07-04 10:17

你好!內(nèi)帳就是這樣做。你如果想單獨(dú)的核算這個(gè)稅金,你也可以把稅金單列出來。借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅

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你好!你這套業(yè)務(wù)只能入內(nèi)帳。借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 付給對(duì)方的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金等
2017-07-04 10:07:53
你好,油費(fèi)是做為您公司的成本么,為什么最后又沖了生產(chǎn)成本?
2020-02-24 15:04:51
你好,收到工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額) 支付給掛靠公司款項(xiàng)時(shí),掛靠公司給你提供進(jìn)項(xiàng)票 借:原材料/工人工資/管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (專票有進(jìn)項(xiàng)抵扣的情況下,普票都進(jìn)成本) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:料、工、費(fèi)
2019-09-04 00:07:14
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 100 借;其他應(yīng)付款 100 貸;銀行存款 98.5 其他業(yè)務(wù)收入
2016-11-02 15:32:06
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-07-19 11:00:21
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