簽了合同,總金額50000,先支付了10000,對方直接開了 問
你好,這個(gè)是購買貨物的嗎?如果是的話,貨物到了多少? 答
老師,想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問
您好,這種是服務(wù)類的,不用交的 答
老師您好 在電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定信息里怎么查不 問
你好,這個(gè)需要另外采集,然后申報(bào) 答
老師,銀行手續(xù)費(fèi)的,開來的專用發(fā)票可以抵扣稅額吧 問
你好,那個(gè)是可以抵扣的 答
公司采購貨品,本來是得付對方公司的,結(jié)果我們業(yè)務(wù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

一般納稅人增值稅采購庫存商品,銷售庫存商品的會計(jì)分錄。以及計(jì)提增值稅,繳納增值稅的會計(jì)分錄,謝謝
答: 采購庫存商品 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
出售庫存商品不含稅售價(jià)40,000元,增值稅率為13%,其中收到款項(xiàng)25,000元,余額尚未收到。編制會計(jì)分錄
答: 您好,借:銀行存款25000應(yīng)收賬款45200-25000,貸:主營業(yè)務(wù)收入40000,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5200借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品實(shí)際成本1800元,市場售價(jià)2000增值稅率13%會計(jì)分錄怎么寫
答: 同學(xué)你好,你這個(gè)寫的有點(diǎn)籠統(tǒng),沒寫領(lǐng)用干什么,你是不是想問視同銷售的。 假如用于職工福利(管理崗),會計(jì)分錄: 計(jì)提薪酬: 借:管理費(fèi)用 2260 貸:應(yīng)付職工薪酬 2260 領(lǐng)用發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 260 借:主營業(yè)務(wù)成本 1800 貸:庫存商品 1800

