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敏
于2017-07-04 08:57 發(fā)布 ??3487次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-04 08:59
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 需要計提,做為福利費核算
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你好老師,請問一下之前月份未做計提加計遞減,該怎么做會計分錄
答: 你好,是加計扣除10%嗎?
會計分錄怎么做,是初次計提9%月底一次在計提1%嗎
答: 你是深加工的是嗎 借原材料,進項(9%),貸銀存 領用借生產(chǎn)成本,進項貸原材料
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提河道費的會計分錄怎么做?
答: 分錄,借:稅金及附加,貸;應交稅費-應交河道費。
加計抵減補計提怎么做?是會計分錄嗎還是什么
討論
老師您好 請問計提加計抵減額的會計分錄怎么寫?
老師您好,加計抵減10%,計提的會計分錄應該怎么做?
根據(jù)這張表怎么計提,會計分錄怎么做
什么情況需要做計提的會計分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624786 個
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