
是被掛靠單位,扣除管理費和稅金后需要把工程款付給掛靠單位,應(yīng)該怎樣入帳,管理費還需要作為收入繳稅嗎?成本應(yīng)該怎樣做
答: 讓掛靠單位格尼提供相應(yīng)的工程發(fā)票吧,
我司掛靠其他公司承攬工程,工程款由甲方打入被掛靠公司后扣除管理費和稅金后入我司,應(yīng)該怎么做
答: 您好!您外帳不能做。內(nèi)帳收到多少做多少收入就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司預(yù)付工程款38萬,扣除19萬稅金和1.4萬的管理費,還剩21萬多打進(jìn)他賬上去,這要錄兩張憑證還是一張憑證呢?要怎么錄?
答: 您好,是預(yù)收了38萬元的工程款吧?如果是的話,借;現(xiàn)金或者銀行存款,38萬元,貸;預(yù)收賬款,38萬元。計算預(yù)繳增值稅,借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅,38*3%/(1+11%),貸;其他應(yīng)付款-預(yù)繳增值稅,38*3%/(1+11%),支付對方款時,借;預(yù)付賬款,21萬元多,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,21萬元多,下月交稅時,借:其他應(yīng)付款-預(yù)繳增值稅,38*3%/(1+11%),貸;銀行存款,38*3%/(1+11%)。

