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送心意

易 老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-11-11 12:24

同學(xué)您好,未交增值稅屬于二級科目

Lili 追問

2022-11-11 14:16

老師我設(shè)置了應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,是不是要改成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?

易 老師 解答

2022-11-11 14:19

是的沒錯, 是這樣的

Lili 追問

2022-11-11 15:00

老師是必須要改過來是嗎?

易 老師 解答

2022-11-11 15:01

是的沒錯, 是這樣的

易 老師 解答

2022-11-11 15:02

同學(xué)您好,要規(guī)范一些。

Lili 追問

2022-11-11 15:03

好的謝謝老師

Lili 追問

2022-11-11 15:04

老師再問一下,如果月末有進(jìn)項(xiàng)留抵還用結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn)最終放在哪個科目?

易 老師 解答

2022-11-11 15:05

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時要計(jì)提

Lili 追問

2022-11-11 15:10

老師不用結(jié)平嗎?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時,都放在轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

易 老師 解答

2022-11-11 15:12

學(xué)員您好,是的,對的

Lili 追問

2022-11-11 15:24

轉(zhuǎn)出未交增值稅是在貸方是嗎?

易 老師 解答

2022-11-11 15:27

不是,是借方的這個是

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你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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