業(yè)務:1)12月1日,收到大理公司開出的一張轉賬支票120000元,預訂甲產品600件 2)12月3日,向華潤公司銷售甲產品480件,單價2000元,增值稅率13%,價稅款暫未收到。 3)12月9日向正大公司銷售乙產品600件,單價3800元,增值稅率13%,收到一張對方開出的銀行承兌匯票,已入賬。4)12月31日,結轉本月已售甲乙兩種產品的實際生產成本其中甲產品的單位生產成本為1000元,乙產品的單位生產成本為2000元。要求:根據(jù)下述經濟業(yè)務編制會計分錄
怡然的冬天
于2022-11-10 21:40 發(fā)布 ??1017次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-11-10 21:41
你好
1)12月1日,收到大理公司開出的一張轉賬支票120000元,預訂甲產品600件
借:銀行存款,貸:預收賬款
2)12月3日,向華潤公司銷售甲產品480件,單價2000元,增值稅率13%,價稅款暫未收到。
借:應收賬款 ,貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
3)12月9日向正大公司銷售乙產品600件,單價3800元,增值稅率13%,收到一張對方開出的銀行承兌匯票,已入賬。
借:應收票據(jù) ,貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
4)12月31日,結轉本月已售甲乙兩種產品的實際生產成本其中甲產品的單位生產成本為1000元,乙產品的單位生產成本為2000元。
借:主營業(yè)務成本 , 貸:庫存商品—甲產品,庫存商品—乙產品
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借;應收票據(jù) 貸;應收賬款等科目
借;應付賬款 貸;應收票據(jù)
2017-08-30 14:45:28

你好
1)12月1日,收到大理公司開出的一張轉賬支票120000元,預訂甲產品600件
借:銀行存款,貸:預收賬款
2)12月3日,向華潤公司銷售甲產品480件,單價2000元,增值稅率13%,價稅款暫未收到。
借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
3)12月9日向正大公司銷售乙產品600件,單價3800元,增值稅率13%,收到一張對方開出的銀行承兌匯票,已入賬。
借:應收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
4)12月31日,結轉本月已售甲乙兩種產品的實際生產成本其中甲產品的單位生產成本為1000元,乙產品的單位生產成本為2000元。
借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品—甲產品,庫存商品—乙產品
2022-11-10 21:41:43

同學您好,借: 應付賬款4.8,借:銀行存款1.6,貸:應收票據(jù)3.2
2022-11-07 20:45:41

借方的話是應收票據(jù),不是銀行存款。
2022-04-02 08:00:54

借:材料采購
貸:應收票據(jù)
2023-09-23 14:53:25
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