
收到一筆物管處退的物管費(fèi),當(dāng)時(shí)這筆錢已經(jīng)計(jì)提了,現(xiàn)在該怎么做分錄沖回,原來的分錄如下借:管理費(fèi)用——物管費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金借:本年利潤貸:管理費(fèi)用——物管費(fèi)現(xiàn)在收到了他們一筆退款是現(xiàn)金這種情況該怎么做分錄沖回原來的賬
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤
去年利潤表報(bào)表里多記了一筆管理費(fèi)用跟庫存現(xiàn)金怎么辦?分錄 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金
答: 借庫存現(xiàn)金 貸利潤分配
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,借:庫存現(xiàn)金1000 貸:管理費(fèi)用1000 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-1000 貸:管理費(fèi)用-1000 這樣做導(dǎo)致報(bào)表的勾稽關(guān)系不平,年底來怎么調(diào)賬呀能把報(bào)表的勾稽關(guān)系調(diào)平呀
答: 你好,可能是你軟件的問題,你這樣做賬其實(shí)是不會(huì)影響報(bào)表的平衡與勾稽關(guān)系的


暖。?!狙?qǐng)碼:K8DRV3】 追問
2017-07-03 11:13
鄒老師 解答
2017-07-03 11:17