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小檬老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-09 22:51

出口退稅的會(huì)計(jì)分錄

  1、貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí):
  借:應(yīng)收賬款/銀行存款等
    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等
  2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額:
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等
         貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
  3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”:
  借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
         貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
  4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額:
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
  5、收到出口退稅款時(shí):
  借:銀行存款
    貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款

小檬老師 解答

2022-11-09 23:00

出口退稅計(jì)算公式
1、計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)
2、計(jì)算不得免征和抵扣稅額:免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯牌價(jià)×(出口貨物征收率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額
3、計(jì)算免抵退稅額的計(jì)算:免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額
4、確定應(yīng)退稅額和免抵稅額,應(yīng)納稅額為零或正數(shù)時(shí),即:沒(méi)有留抵稅額,當(dāng)期應(yīng)退稅額為零;免抵稅額=免抵退稅額,免抵退稅額全部作為出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額.

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出口退稅的會(huì)計(jì)分錄   1、貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí):   借:應(yīng)收賬款/銀行存款等     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等   2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額:   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   5、收到出口退稅款時(shí):   借:銀行存款     貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2022-11-09 22:51:17
你說(shuō)的出口參加展會(huì),在展會(huì)銷(xiāo)售的樣品?
2018-06-28 08:47:33
您好,您是什么企業(yè),是生產(chǎn)型出口企業(yè),還是外貿(mào)星出口企業(yè)
2019-10-12 22:30:25
退稅額的計(jì)算方法: 退稅額=(增值稅發(fā)票金額)/(1+增值稅率)*出口退稅率。
2019-09-04 17:35:07
您是外貿(mào)出口還是生產(chǎn)出口企業(yè)
2019-04-21 15:10:58
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