問題如下:別的單位欠單位貨款20萬,2009年單位與欠款單位協(xié)商做出讓步,一次性還單位12萬后清帳(雙方簽協(xié)議),該損失8萬元單位做營業(yè)外支出,2011年查賬說該損失需稅務(wù)部門審核...
冷艷的路燈
于2017-07-02 08:18 發(fā)布 ??916次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2017-07-02 08:23
老師,您好!問題如下:別的單位欠我單位貨款20萬,2009年我單位與欠款單位協(xié)商做出讓步,一次性還我單位12萬后清帳(雙方簽協(xié)議),該損失8萬元我單位做營業(yè)外支出,2011年查賬說該損失需稅務(wù)部門審核批準后才允許扣除,否則不允許稅前扣除,這樣做對嗎?政策依據(jù)是什么?這筆業(yè)務(wù)我單位是2009年處理的帳,2010年也有類似業(yè)務(wù)。.
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老師,您好!問題如下:別的單位欠我單位貨款20萬,2009年我單位與欠款單位協(xié)商做出讓步,一次性還我單位12萬后清帳(雙方簽協(xié)議),該損失8萬元我單位做營業(yè)外支出,2011年查賬說該損失需稅務(wù)部門審核批準后才允許扣除,否則不允許稅前扣除,這樣做對嗎?政策依據(jù)是什么?這筆業(yè)務(wù)我單位是2009年處理的帳,2010年也有類似業(yè)務(wù)。.
2017-07-02 08:23:49

,借記“營業(yè)外支出,貸記:預(yù)計負債
2018-12-29 11:05:46

根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應(yīng)該進行如下記賬。
1、將900萬的房屋價值記入應(yīng)收賬款,該筆款項對應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。
2、將160萬的貨款收入記入應(yīng)收賬款,其對應(yīng)的客戶為我們單位。
3、將740萬的貨款記入應(yīng)付賬款,其對應(yīng)的客戶為抵貨款的其他單位。
因此,我們單位記賬時必須將上述三項費用分開記賬,以準確反映各方的應(yīng)收/應(yīng)付情況。
2023-03-01 12:58:33

1、借:預(yù)付賬款 8
貸:主營業(yè)務(wù)收入 6/1.16
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 6/1.16*16%
貸:銀行存款 2
2、雙方需要互相開票。
2018-05-24 14:27:25

借:其他應(yīng)付款10
貸:未分配利潤
2019-06-28 20:36:08
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李老師2 解答
2017-07-02 08:35