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心語
于2017-06-30 21:00 發(fā)布 ??957次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-30 21:04
你好,比如核對余額,一致一般就不需要核對發(fā)生額如果不一致,逐筆核對發(fā)生額,找出差異
心語 追問
2017-06-30 21:22
有不有方法?
鄒老師 解答
2017-06-30 21:24
你好,這個就是對賬的方法啊
2017-06-30 21:26
一個月做完賬要核對哪些?
2017-06-30 21:27
你好,很多,比如庫存現(xiàn)金,銀行存款,固定資產(chǎn),應收賬款,應交稅費等等
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與供貨商要核對,注意哪些,特別是對賬,老師給點方法?
答: 與供貨商要核對,特別是對賬,拿出你們的賬,拿出他們的賬,進行一筆一筆的核對。對不一致的再查找原因
與供貨商對賬應該注意哪些呢??
答: 你好,比如核對余額,一致一般就不需要核對發(fā)生額 如果不一致,逐筆核對發(fā)生額,找出差異
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供貨商與我公司對賬需要提供什么資料給我們來核對
答: 你們和這家供應商的往來賬
老師,假如和供應商對賬總貨款10000,是含13的稅,但是要扣他們3000元款,請問他們開票是開10000元,還是開7000元
討論
老師好!請問公司對公賬戶上沒有錢,廠家又急需要轉款給供應商,就會從法人私賬轉到對公上,再轉給供貨商,后期如果有銷售貨款到賬上,再轉給法人,算做公司借法人款,再還款可行?
公司找供貨商買菜給員工在公司自己做飯的菜錢怎么入賬?
老師,供貨商錯把其他客戶的票開給我們公司了……賬目上我們要怎么處理?
老師,我們給供貨商先打款了,他給我們開的票比我們打款的數(shù)多幾塊錢,這是我們抹的零,這種情況正常嗎,賬務怎么處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624767 個
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