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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2017-06-30 15:39

廠家上月要求我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單。我們?cè)?0月已開具,但是廠家再11月才把發(fā)票開具給我們,?十月份的與十一月份的賬務(wù)處理.

齊惠老師 解答

2017-06-30 15:59

您在我們網(wǎng)站上提交的納稅咨詢問題收悉,現(xiàn)針對(duì)您所提供的信息簡(jiǎn)要回復(fù)如下:根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào))第十八條規(guī)定:購(gòu)買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。屬于本規(guī)定第十四條第四款所列情形的,不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。文件第十四條第四款規(guī)定:經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。10月份,您應(yīng)該憑《申請(qǐng)單》向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具《通知單》,并暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。廠家11月開具給您的,應(yīng)該是與紅字增值稅專用發(fā)票通知單內(nèi)容對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票,您應(yīng)該將其與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。  上述回復(fù)僅供參考,歡迎您再次提問或撥打12366咨詢。.

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廠家上月要求我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單。我們?cè)?0月已開具,但是廠家再11月才把發(fā)票開具給我們,?十月份的與十一月份的賬務(wù)處理.
2017-06-30 15:39:54
這個(gè)是貨物的發(fā)票嗎 你認(rèn)證的分錄呢
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