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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-30 15:32

你好,是開始付款了,后面取得發(fā)票的嗎

Kalen Wu 追問

2017-06-30 15:35

我們自己先付出了  在到稅務(wù)局開的發(fā)票  然后在收到煙草的撥款

鄒老師 解答

2017-06-30 15:36

借;其他應(yīng)收款 或預(yù)付賬款  貸;銀行存款

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;銀行存款  貸;應(yīng)收賬款

Kalen Wu 追問

2017-06-30 15:44

沖銷 付出去的 和收到撥款的差額

鄒老師 解答

2017-06-30 15:45

你好,根據(jù)業(yè)務(wù)把相關(guān)金額帶入到上面的分錄就是了

Kalen Wu 追問

2017-06-30 15:47

比如說  我五月份培訓(xùn)收入1000  但是實際收到上面撥款800    其余的扣掉了  要去稅務(wù)局開沖銷發(fā)票    如果我六月份去開的話就做到六月份   不用做到五月份把

鄒老師 解答

2017-06-30 15:50

你好,是的,什么時候開具負數(shù)就把負數(shù)分錄計入幾月份

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相關(guān)問題討論
你好,是開始付款了,后面取得發(fā)票的嗎
2017-06-30 15:32:45
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款,
2019-08-27 08:55:38
你好,按實際支付的金額計入費用核算
2017-02-05 16:00:16
紅沖就可以了,在這個月的賬里做
2020-01-14 18:51:58
你記得匯算清繳納稅調(diào)增就可以,這個沒有啥
2020-03-31 15:54:29
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