實(shí)務(wù)中,被審計(jì)單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資 問
賬外存貨是實(shí)際有,但是沒有體現(xiàn)在賬上 答
老師,我們收到一張發(fā)票。賦碼是:*日用雜品*充氣泵, 問
你好,這個(gè)嚴(yán)格來說是不對的。 答
我想問,2012年6月份已經(jīng)現(xiàn)金繳納的實(shí)收資本50萬,但 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學(xué),你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
老師,您好,請問下,付款申請書上面的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一 問
同學(xué),你好 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)先簽字審核 答

無票收入怎么入賬,待開票是怎么做賬
答: 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 待開發(fā)票是不做賬的
去年做賬時(shí)候漏做的收入今年可以入賬嗎
答: 需要調(diào)整到去年收入,涉及損益科目,需要使用以前年度損益調(diào)整科目。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
已確認(rèn)未開票收入,后期客戶又要求開票如何做賬處理感謝
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)


良老師1 解答
2017-06-30 10:50