
10月初申報完第三季度企業(yè)所得稅后應該要交所得稅,但我們之前9月會計憑證里還沒有計提第三季度的所得稅,本來打算在10月份賬里補提第三季度所得稅,借:所得稅費用,貸應交稅費-企業(yè)所得稅,然后在稅務局劃走稅款時借:應交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。申報當天稅務所自動從公司銀行上劃走了申報的稅款(含5000企業(yè)所得稅款)。但后來10月中旬發(fā)現(xiàn)研發(fā)費用忘記加計扣除所以要更正申報,而重新申報后是不需要繳企業(yè)所得稅的。但錯交的5000的企業(yè)所得稅款目前沒退回來,估計11月中旬才能到賬。目前關(guān)于企業(yè)所得稅的分錄10月賬都還沒做,那現(xiàn)在關(guān)于企業(yè)所得稅的5000怎么做分錄?謝謝
答: 你實際繳納了,就是要做借:應交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款的
請問研發(fā)人員的差旅費錄到研發(fā)費用科目。做賬:借:研發(fā)費用,借:應交稅費-進項稅額,貸:銀行存款。這樣的分錄正確嗎
答: 如果研發(fā)人員是專門為了研發(fā)而發(fā)生的差旅費,可以這么做分錄。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到一份專票重復入賬記費用,怎么改正?5月分錄:借:研發(fā)費用 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款6月分錄:借:研發(fā)費用 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款
答: 你好 多做的那筆紅沖了?


星辰 追問
2022-11-01 16:18
辜老師 解答
2022-11-01 16:18