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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-30 08:51

借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

這個是將收入進行按月分?jǐn)偂?br/>成本也需要進行配比
不能減少納稅,只能延遲納稅。

晴空萬里 追問

2017-06-30 08:55

@會計學(xué)堂老師--李:您好,我的意思是不確認(rèn)收入費用,大量收入費用都掛往來賬,這樣容易被查嗎?

李愛文老師 解答

2017-06-30 08:57

這樣容易稽查,就是收入波動太大,會導(dǎo)致稽查,現(xiàn)在稅務(wù)金稅三期可以自動提供哪些企業(yè)存在什么風(fēng)險

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借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這個是將收入進行按月分?jǐn)偂?成本也需要進行配比 不能減少納稅,只能延遲納稅。
2017-06-30 08:51:00
你好 一般是應(yīng)收賬款 、預(yù)收賬款】應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款 都是二級科目掛具體供應(yīng)商或者客戶的
2020-04-01 11:27:45
你好,可以,沒要求,不提前交什么稅
2020-07-25 11:11:41
你好,實際工作中也可以用預(yù)付賬款,這個科目的,其實最好是兩個科目都設(shè)置
2020-06-10 14:19:29
應(yīng)收賬款還有應(yīng)付帳款都是直接按照期末余額填制也是可以的,應(yīng)收賬款應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款借方余額的合計數(shù)填制 應(yīng)付帳款根據(jù)應(yīng)付帳款和預(yù)付賬款貸方余額的合計數(shù)填制 是為了不在資產(chǎn)負責(zé)表里面出現(xiàn)負數(shù)
2017-08-25 09:45:25
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