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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-29 23:37

您好,是利潤(rùn)表按0申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表不按0申報(bào)吧。

郭琴 追問

2017-06-29 23:40

老師那么講的,都按0填的,所以有疑問,剛看完,就提問,以為明天回復(fù)呢這么晚打擾老師了,

王雁鳴老師 解答

2017-06-29 23:47

您好,不客氣,如果都按0申報(bào),那就是說暫時(shí)這樣操作,資產(chǎn)負(fù)債表先全部按0申報(bào)上去,之后再做憑證,編制資產(chǎn)負(fù)債表,下次報(bào)表的時(shí)候就按正確的申報(bào)了。

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你好,如果是設(shè)立的企業(yè),不用寫期初余額
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預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 需要根據(jù)明細(xì)計(jì)算填寫的
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你好!你是在管理費(fèi)用-開半分下核算的還是長(zhǎng)期待攤科目下核算的?沒有在費(fèi)用核算不用調(diào)表調(diào)整
2018-05-18 14:44:04
借:預(yù)付賬款——XX公司 貸:銀行存款
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