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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-29 23:34

明確了不認證,發(fā)票怎么處理?

你在天涯 追問

2017-06-30 12:01

不認真直接做成本費用,這個票會不會形成滯留票

你在天涯 追問

2017-06-30 14:30

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-06-29 22:57

您好,增值稅非應(yīng)稅項目有,免稅的項目,比如出口的,農(nóng)作物種子; 用于福利,招待,非正常損失的,明確知道用于這些項目的進項不用認證和轉(zhuǎn)出了,不明確的可以認證抵扣,等知道了以后再轉(zhuǎn)出。

王雁鳴老師 解答

2017-06-29 23:34

您好,明確了不認證的,發(fā)票全額記入相關(guān)成本費用科目即可。

王雁鳴老師 解答

2017-06-30 12:58

您好,沒事的,不用管它。

王雁鳴老師 解答

2017-06-30 14:37

您好,不客氣。

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您好,營改增之前的非增值稅應(yīng)稅項目,是指提供非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、銷售不動產(chǎn)和不動產(chǎn)在建工程。?營改增后,以上均為增值稅應(yīng)稅項目。?從2016年5月1日起,全面“營改增”后,營業(yè)稅暫停征,不再存在非增值稅應(yīng)稅項目,但存在簡易辦法征收項目、集體福利(個人消費)以及非正常損失等,購進貨物不得抵扣進項稅額。
2019-09-27 11:56:25
你好;??這個是營改增之前的概念 比如建筑業(yè)沒有改征增值稅的時候,在征收營業(yè)稅的情況下,如果把自產(chǎn)的材料用于建筑工程施工,那就屬于把增值稅貨物用于非增值稅項目(因為是屬于營業(yè)稅項目)說白了就是不屬于增值稅的 繳納業(yè)務(wù)??
2022-02-28 14:22:21
你好,這個 是營改增之前的說法 比如用自產(chǎn)貨物用于不動產(chǎn)建造 自產(chǎn)貨物本來是需要繳納增值稅,而不動產(chǎn)建造是繳納營業(yè)稅項目,所以就是用于 非增值稅應(yīng)稅(營業(yè)稅)項目
2019-03-14 21:35:11
您好,增值稅非應(yīng)稅項目有,免稅的項目,比如出口的,農(nóng)作物種子; 用于福利,招待,非正常損失的,明確知道用于這些項目的進項不用認證和轉(zhuǎn)出了,不明確的可以認證抵扣,等知道了以后再轉(zhuǎn)出。
2017-06-29 22:57:31
你好,這個是針對營改增之前的說法 營改增之前非增值稅應(yīng)稅項目就是用于不動產(chǎn)建造 (因為之前這個是征收營業(yè)稅,所以對于增值稅來說是用于非增值稅應(yīng)稅項目)
2019-03-14 18:02:52
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