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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-29 16:39

老師具體分錄怎么做

吳月柳 解答

2017-06-29 11:06

借:應(yīng)收賬款100000貸:主營業(yè)務(wù)收入90090.9應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))9909.91

justin8856 追問

2017-06-29 11:14

需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

吳月柳 解答

2017-06-29 11:16

月末再一次結(jié)轉(zhuǎn)

吳月柳 解答

2017-06-29 17:25

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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借:應(yīng)收賬款100000貸:主營業(yè)務(wù)收入90090.9應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))9909.91
2017-06-29 11:06:19
你好,計(jì)入管理費(fèi)用等——福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬)——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬)——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
2019-12-17 13:36:28
你好,個(gè)人抬頭的,入賬一半,年度匯算清繳的時(shí)候,需要納稅調(diào)增的。 借:固定資產(chǎn) 6500 貸:銀行存款 6500
2019-12-17 13:31:36
返點(diǎn)沖減進(jìn)貨成本,賣方需開負(fù)數(shù)發(fā)票沖減折扣部分
2022-01-09 10:25:02
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計(jì)提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 1% 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得)
2020-01-03 14:03:50
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