
老師,我們付給航天公司開票軟件費借 管理費用 貸 銀行存款航天信息給我們開的對應的專票我們要另外錄憑證嗎?
答: 你好,不用另外錄憑證
二月份有一筆憑證做錯了,原憑證 借 管理費用 貸 銀行存款,要把它調整為 借 待攤費用 貸 銀行存款,需要怎么操作
答: 沖銷X年2月X號憑證 借:管理費用 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 更正X年2月X號憑證 借:長期待攤費用 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,請問我有一個憑證需要改一下摘要8月份的憑證,但是已經(jīng)結賬了,是多借一貸,借:管理費用-業(yè)務提成 管理費用-業(yè)務提成 貸:銀行存款 ,如果我要是調賬的話該怎么調?做在10月份憑證里。
答: 你是要調整什么呢


維小尼 追問
2017-06-29 09:57
李愛文老師 解答
2017-06-29 09:58