- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-06-28 12:12
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
相關(guān)問題討論
你好
負數(shù) 的原因是啥? 工會經(jīng)費是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計算的
2021-03-20 19:33:20
是的,但是這里有區(qū)別,一個是期末數(shù),一個是期初數(shù)。
假如期初數(shù)是0
在中間有做一筆分錄
借:在建工程
貸:應(yīng)付職工薪酬
那么期末就會有數(shù)字了,這個差額就是你說的一增一減
2020-02-16 09:51:50
同學你好,應(yīng)付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應(yīng)該是本月計提工資下月發(fā)放。
2022-01-18 14:05:07
同學, 應(yīng)付職工薪酬是看余額表里的本期發(fā)生的的袋方金額。
2021-12-15 16:37:28
你好 少計提 的可以補記?
2021-11-05 16:34:40
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阡陌紅塵。 追問
2017-06-28 12:13
鄒老師 解答
2017-06-28 13:25