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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-28 12:12

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 
  貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221

阡陌紅塵。 追問

2017-06-28 12:13

幫我看看哪里有問題,查了下應(yīng)付職工薪酬還是期末有余額4630.32元

鄒老師 解答

2017-06-28 13:25

根據(jù)你提供的 這兩個分錄,應(yīng)當是沒有余額的

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你好 負數(shù) 的原因是啥? 工會經(jīng)費是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計算的
2021-03-20 19:33:20
是的,但是這里有區(qū)別,一個是期末數(shù),一個是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么期末就會有數(shù)字了,這個差額就是你說的一增一減
2020-02-16 09:51:50
同學你好,應(yīng)付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應(yīng)該是本月計提工資下月發(fā)放。
2022-01-18 14:05:07
同學, 應(yīng)付職工薪酬是看余額表里的本期發(fā)生的的袋方金額。
2021-12-15 16:37:28
你好 少計提 的可以補記?
2021-11-05 16:34:40
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