企業(yè)的建套是小規(guī)模納稅人,沒有受托方代銷商品科目應(yīng)怎么做分錄 超市零售從收商品,銷售、付款如何做會計處理
A懶人
于2017-06-28 11:27 發(fā)布 ??1196次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-06-28 11:32
您好,直接記入庫存商品,收到代銷商品時,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款。超市零售從收商品,銷售、付款分錄,收商品,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,進銷差價。銷售時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,進銷差價,貸:庫存商品。付款時,借;應(yīng)付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
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您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額貸,營業(yè)外收入
2020-07-03 12:25:40

借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,交稅的時候做借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅貸銀行,申報的時候這個需要看你們普通發(fā)票和你們稅局設(shè)置公式需要 看具體申報情況,你到時候有問題再截圖吧
2019-03-02 15:23:29

一般納稅人
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
采購 借;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
然后期末結(jié)轉(zhuǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
小規(guī)模就是
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 14:35:17

你好!
正常做分錄了
2019-01-11 09:22:43

一般納稅人
1)購入專用設(shè)備時,
借:管理費用(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
抵減增值稅應(yīng)納稅額時,
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費用
2)支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額時,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費用
2、小規(guī)模納稅人
1)購入專用設(shè)備時,
借:管理費用(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
抵減增值稅應(yīng)納稅額時,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:管理費用
2)支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:管理費用
2020-03-26 11:47:29
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