
那比如之前借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 現(xiàn)在退回了一部分勞務(wù)費(fèi) 借:銀行存款 貸管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 這個退回的會計分錄做的正確嗎?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
老師,公司人員證書掛靠 按年支付 的費(fèi)用會計分錄怎么寫? 這樣寫對嗎?借,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款
答: 你好 實際有勞動合同嗎??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
勞務(wù)費(fèi)每個月需要計提嗎?還是說做賬的時候直接借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款?
答: 你好,可以不用計提,直接計入相關(guān)科目核算
老師好,發(fā)勞務(wù)費(fèi)時候,借:管理費(fèi)用~勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款。過后發(fā)現(xiàn)錯了退回,我沖賬時把科目相反過來做可以嗎?
老師請問下,我們2月份的支付的勞務(wù)費(fèi),做了借,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,但是發(fā)票3月才收到,之前2月的分錄要調(diào)整嗎?
計提 勞務(wù)費(fèi)和支付勞務(wù)費(fèi)時的會計分錄怎么做嗎?支付時是 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 ,那計提該怎么做分錄啊
請問下老師這個直接借:管理費(fèi)用-會務(wù)費(fèi) 15225 貸:銀行存款 15225 不用管扣除那部分嗎?


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