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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-27 21:52

公司為分公司支付的電腦設(shè)備款項(xiàng),總公司這邊的會(huì)計(jì)分錄,借:其他應(yīng)收款一XX分公司,貸:銀行存款。分公司的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:其他應(yīng)付款——XX總部。發(fā)票抬頭必須是分公司名稱

九九 追問

2017-06-27 21:55

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:小規(guī)模公司不用做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目吧?

李愛文老師 解答

2017-06-27 21:59

小規(guī)模企業(yè)就直接計(jì): 
借:固定資產(chǎn) 
貸:其他應(yīng)付款——XX總部

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你好 先工資扣除 在繳納給社保局 做其他應(yīng)付款。 先繳納給社保局后工資扣除做其他應(yīng)收款
2020-05-27 15:17:19
你好 我看懂了 是這樣的 甲方銷售乙方產(chǎn)品 然后代墊付運(yùn)費(fèi) 先是收到了乙方的現(xiàn)金運(yùn)費(fèi)錢了 你就得掛 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 然后后面發(fā)貨的時(shí)候是要公司銀行存款支付給運(yùn)輸公司的。 所以是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我把實(shí)操老師做的分錄 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
您好: 一般情況下不建議對(duì)沖,一個(gè)客商即有應(yīng)收又有應(yīng)付應(yīng)分別核算的。 如果與對(duì)方協(xié)商可以對(duì)沖分錄為: 借:其他應(yīng)付款-XXX 貸:其他應(yīng)收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
你好,要按這樣處理,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款--商戶保證金,
2019-10-27 12:08:21
其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個(gè)錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。
2019-06-13 09:56:18
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