
以前年度的應(yīng)收賬款變成招待費(fèi),如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,以前年度的應(yīng)收賬款變成招待費(fèi),調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—招待費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司的應(yīng)收賬款收不回來(lái)了,屬于以前年度的壞賬了,以前年度的也沒(méi)有計(jì)提壞賬,請(qǐng)問(wèn)完整的會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好確定計(jì)提 。借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 確定壞賬 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款3000元。當(dāng)年年末應(yīng)收賬款余款余額120萬(wàn)元。做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)收賬款 3000 借:應(yīng)收賬款 3000 貸:壞賬準(zhǔn)備 3000
以前年度的預(yù)收賬款錯(cuò)給轉(zhuǎn)入收入了,并且交了稅,現(xiàn)在需要重新轉(zhuǎn)出來(lái),怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師,以前年度的預(yù)收賬款500元到現(xiàn)在都還沒(méi)有開(kāi)票,如果在2019年把這預(yù)收賬款500元,作為無(wú)票收入,如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
以前沒(méi)有建賬,現(xiàn)在開(kāi)始建賬,那收到以前應(yīng)收賬款怎么做分錄,怎么調(diào)整,還需要轉(zhuǎn)成本嗎,以前年度稅金已經(jīng)交了

