
第二季度的進(jìn)賬票是100577元,住宿票,銷項(xiàng)票是175691.8元,那么差點(diǎn)征收,是按75114.8元來報(bào)稅嗎?如果季度超過9萬元的話就要交增值稅。是這樣差額征收嗎?
答: 如果確定你公司是差額征稅,這個(gè)75114.8元報(bào)收入,因?yàn)榧径仁杖氤^9萬元,要交增值稅,就不能享受免增值稅的政策了,據(jù)實(shí)交增值稅
老師,一般納稅人開具簡易征收的普票增值稅就是銷項(xiàng)稅額,其他開具非簡易征收的發(fā)票的增值稅是(專 普)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留底嗎
答: 你好 是的 如果不是簡易計(jì)稅備案的 一般計(jì)稅收到的專票還是可以抵扣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額

