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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-10-21 10:10

您好,是這樣的  借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 41772.75  貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅  41772.75

微信用戶 追問

2022-10-21 10:25

老師 幫我看一下   轉(zhuǎn)出未交增值稅 那一欄里      期末余額借方     還要做什么賬務(wù)處理     一直期末都有借方余額 對嗎

小鎖老師 解答

2022-10-21 10:25

對,那個是不需要管的

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項(xiàng)合計是500,進(jìn)項(xiàng)合計是400, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00
同學(xué)你好 你這個分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好 進(jìn)項(xiàng)稅是你購進(jìn)貨物回來 取得進(jìn)項(xiàng)稅 可以拿來抵扣增值稅銷項(xiàng)稅 和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
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