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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-27 09:42

您好,分錄,借;實(shí)收資本-A,400萬(wàn)元,貸:實(shí)收資本-B,400萬(wàn)元。

黃蓉 追問(wèn)

2017-06-27 09:43

可是原本股東A轉(zhuǎn)入銀行的400萬(wàn)元不用提取出來(lái)還給他嗎 不用做分錄嗎

王雁鳴老師 解答

2017-06-27 09:52

您好,要做的,要等B股東轉(zhuǎn)入款再還,B轉(zhuǎn)入款時(shí),借;銀行存款,400萬(wàn)元,貸;實(shí)收資本-B,400萬(wàn)元,還A時(shí),借;實(shí)收資本-A,400萬(wàn)元,貸;銀行存款,400萬(wàn)元。 
如果股東私下交易的,就按我前面的答復(fù)處理即可。

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你好 沒有收到投資款的話就不做實(shí)收資本。 收到了才會(huì)做的。 你們內(nèi)賬的話 你問(wèn)下老師 是按自己判斷的科目余額來(lái)建 還是沿用外賬的科目余額建賬
2020-07-15 17:26:56
借銀存貸實(shí)收資本
2020-03-24 19:14:27
你好!內(nèi)賬不需要這樣了。你找個(gè)空的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按上面的科目盤點(diǎn)現(xiàn)有數(shù)據(jù),有的就填上,沒有的就空著,然后將最后的差額作為未分配利潤(rùn)就好了。
2020-07-15 17:29:11
你好你說(shuō)的這倆股東數(shù)字是減資后的嗎?
2021-07-05 15:11:34
你好,同學(xué) 借銀行存款840000+360000=1200000 貸實(shí)收資本丙1000000×70%=700000 實(shí)收資本丁1000000×30%=300000 資本公積200000
2023-11-25 12:53:28
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