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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-07-05 15:11

你好你說的這倆股東數(shù)字是減資后的嗎?

薔薇 追問

2021-07-05 15:59

AB股東分別各減資500萬

薔薇 追問

2021-07-05 16:05

A股東實繳2862萬+認繳538萬,合計:3400萬,減資500萬后實收資本為:2900萬,B股東實繳1520萬+認繳80萬合計:1600萬,減資500萬后實收資本為:1100萬元,會計分錄怎么處理

暖暖老師 解答

2021-07-05 16:10

實收資本看實際繳納,實際繳納減少了嗎?

薔薇 追問

2021-07-05 18:25

實際繳納的減少

薔薇 追問

2021-07-05 18:32

減資實繳382萬元減資認繳618萬元合計減資1000萬會計分錄怎么做謝謝

暖暖老師 解答

2021-07-05 19:07

實收資本只做實際繳納。認繳的不做

薔薇 追問

2021-07-05 19:37

老師分錄怎么做啊?

暖暖老師 解答

2021-07-05 19:49

借實收資本382
貸銀行存款382
認繳部分不做會計分錄

薔薇 追問

2021-07-05 19:54

老師貸:銀行存款A股東或者B股東是嗎

暖暖老師 解答

2021-07-05 19:58

是的,加上實際股東明細就可以的

薔薇 追問

2021-07-06 10:36

老師公司沒錢給股東貸方科目是其他應付款對嗎

暖暖老師 解答

2021-07-06 10:40

對的,備注名字就可以的

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你好 沒有收到投資款的話就不做實收資本。 收到了才會做的。 你們內(nèi)賬的話 你問下老師 是按自己判斷的科目余額來建 還是沿用外賬的科目余額建賬
2020-07-15 17:26:56
借銀存貸實收資本
2020-03-24 19:14:27
你好你說的這倆股東數(shù)字是減資后的嗎?
2021-07-05 15:11:34
你好!內(nèi)賬不需要這樣了。你找個空的資產(chǎn)負債表,然后按上面的科目盤點現(xiàn)有數(shù)據(jù),有的就填上,沒有的就空著,然后將最后的差額作為未分配利潤就好了。
2020-07-15 17:29:11
你好,同學 借銀行存款840000+360000=1200000 貸實收資本丙1000000×70%=700000 實收資本丁1000000×30%=300000 資本公積200000
2023-11-25 12:53:28
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