
老師,請問,我6月有個帳做錯了。這個月我需要調(diào)整一下,錯賬是:發(fā)票是1500,支票是1000,我把這2個分開做賬了,其實原始憑證應(yīng)該是放在一起的,發(fā)票是多開的,發(fā)票是專用發(fā)票。我當(dāng)時做的是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費進項稅 貸:庫存現(xiàn)金,我這個月調(diào)整的話應(yīng)該怎么調(diào)整呢。
答: 你好,那當(dāng)時支票分錄怎么做的?
什么原始憑證計入勞務(wù)成本,什么原始憑證計入主營業(yè)務(wù)成本
答: 主營業(yè)務(wù)成本是結(jié)轉(zhuǎn)的,不需要附加啥憑證
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
主營業(yè)務(wù)成本的原始憑證是什么
答: 你好!一般是出庫單了









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



Snow、小雪天???? 追問
2022-10-19 09:41
郭老師 解答
2022-10-19 09:44
Snow、小雪天???? 追問
2022-10-19 09:45
郭老師 解答
2022-10-19 09:47
Snow、小雪天???? 追問
2022-10-19 10:02
郭老師 解答
2022-10-19 10:02