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送心意

Helen老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-10-18 17:13

同學(xué)好
借 應(yīng)付職工薪酬 50
 貸 其他應(yīng)收款 50

果凍 追問

2022-10-18 17:14

是職工薪酬—工資嗎?不用再計提費用是嗎?

Helen老師 解答

2022-10-18 17:18

計提9月份工資時已經(jīng)包括這部分費用的,不用單獨計提

果凍 追問

2022-10-18 17:23

老師,還有一種情況是員工已經(jīng)離職了,我們給員工多交的這部分沒法從工資扣了,這部分需要怎么處理呢?

Helen老師 解答

2022-10-18 17:25

找他們單獨要回,實在要不回的話作壞賬處理

果凍 追問

2022-10-18 17:35

老師您看這樣可以嗎?比如社保多交50,員工已離職,已經(jīng)扣不了工資了

Helen老師 解答

2022-10-19 11:44

嗯嗯,可以這樣處理的

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相關(guān)問題討論
是還錢嗎,還錢的其他應(yīng)付款
2023-12-10 13:41:40
是的,就是那樣處理的
2023-11-21 09:43:58
同學(xué)您好,也不算錯,其他應(yīng)收與其他應(yīng)付是可以通用的
2023-05-05 19:03:45
你好,單位本來就欠法人代表的款項嗎??
2022-07-07 16:34:38
您好 收到投資的利息分錄 借:銀行存款 借方藍字 借:財務(wù)費用—利息收入 借方紅字 這樣錄入后試試
2022-06-08 16:58:32
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