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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-06-26 15:08

老師,這個(gè)計(jì)提是在12月份,繳納是在1月份,正常做就可以了?

阿杜 追問

2017-06-26 15:11

老師,跨年不涉及損益類科目,不用考慮以前年度損益調(diào)整是吧?

阿杜 追問

2017-06-26 15:12

好,謝謝老師的指點(diǎn)迷津。

鄒老師 解答

2017-06-26 15:05

你好,可以的,先計(jì)提,然后扣繳

鄒老師 解答

2017-06-26 15:10

你好,是的

鄒老師 解答

2017-06-26 15:12

你好,是的,涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2017-06-26 15:13

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
你好!處置凈收益應(yīng)為50-(48-4.4)
2022-02-25 15:03:40
你好,可以的,先計(jì)提,然后扣繳
2017-06-26 15:05:27
你好,是借未交增值稅才是呢
2019-01-07 16:51:39
繳納上月的增值稅正確是,借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅貸:銀行存款 但是簡化了就是借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅,貸:銀行存款 其實(shí)都可以的拉
2015-12-29 16:06:47
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