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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-26 10:20

具體會計分錄如何做?

宋生老師 解答

2017-06-26 10:15

你好!你按折扣后的今天入賬。

宋生老師 解答

2017-06-26 10:22

您好!借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款等(負數(shù))

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相關(guān)問題討論
你好!你按折扣后的今天入賬。
2017-06-26 10:15:16
你將做的收入賬沖掉即可......供應商也是一樣的.....做一筆相反的分錄
2019-08-06 16:19:51
一、需要做返利處理,做進項稅轉(zhuǎn)出處理 二、借:銀行存款 貸:應付賬款 三、借:應付賬款 貸:原材料(或庫存商品) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-08-30 17:40:01
您好 沖減您入賬時候的成本跟應付賬款科目
2019-11-24 16:50:52
這個對方開紅字發(fā)票,你們根據(jù)紅字發(fā)票這個做借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),
2020-05-20 14:13:57
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