
去年取得不動(dòng)產(chǎn),一次性全額抵扣了?,F(xiàn)在想修改過來,分兩年抵扣,這一分錄應(yīng)該怎么做。謝謝!
答: 會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)
不動(dòng)產(chǎn)全額抵扣后,之后月份想改回來的話,增值稅表怎么填寫
答: 你好!你說的想改回來是什么意思
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
攜稅寶 續(xù)費(fèi) 全額抵扣嗎,取得什么發(fā)票呢
答: 您好,攜稅寶的功能是稅務(wù)申報(bào),取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,但不是享受的財(cái)稅[2012]15號政策優(yōu)惠。


你贏了~我最美~ 追問
2017-06-26 09:38
宋生老師 解答
2017-06-26 09:40